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索 引 号:
008546462/2021-00091
文件编号:
发布机构:
市审计局
发文日期:
2021-09-07
主 题 词:
内部审计
隆昌市摸清内部审计“家底”
隆昌市审计局组织开展了对全市行政事业单位及国有企业150个单位进行了内部审计统计调查工作。 调查内容包括内部审计机构设置、人员配备、实施项目、审计查出问题及整改情况等。全市各单位共审计了105个项目,其中委托外包项目35个。发现问题金额共计806.68万元,整改金额668.83万元,制定完善制度23个,优化完善业务流程12个。 通过此次的内部审计调查工作,不仅有助于审计机关了解了各单位内部审计的地位、价值与作用,督促其保持强劲的新时代学习动力,进一步完善独立审计机制,着力内部控制系统与绩效管理体系建设,更加有效的解决单位财政财务收支、经济活动中存在的突出问题,全面提升内部审计质量。我局在今后的工作中会持续对全市各单位内部审计工作进行常态化监督指导,不断加深内部审计与国家审计之间的联系,致力于在全市范围打造一个健康的审计生态系统。 隆昌市审计局 陈应萍
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