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索 引 号:
008546462/2020-00005
文件编号:
发布机构:
市审计局
发文日期:
2019-12-31
主 题 词:
审计结果
2019年第13号公告:隆昌市金鹅街道中心学校2018年度部门预算执行和其他财政收支情况审计结果公告
    根据《中华人民共和国审计法》第四十一条的规定和《隆昌市审计局关于印发2019年度审计(调查)项目计划的通知》(隆审〔20196号)的安排,隆昌市审计局派出审计组对隆昌市金鹅街道中心学校(以下简称金鹅中心校)2018年度部门预算执行涉及的重点支出管理、部门基础管理和部分政策执行情况等事项进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、2018年末,金鹅中心校资产管理信息系统中共有32台便携式电脑、台式电脑139台,均未注明使用人。不符合《行政事业单位国有资产年度报告管理办法》(财资〔20173号)第九条的规定。

二、2018年少计固定资产838500.41元。不符合《事业单位财务规则》(财政部令第68号)第四十条的规定。

三、超过两年未清理的往来款644512。不符合《事业单位财务规则》(财政部令第68号)第四十六条的规定。

四、截至2018年底,金鹅中心校公务卡使用率低。不符合《内江市财政局关于加强财政资金支付管理的意见》(内财库〔201513号)的规定。

五、2018年金鹅中心校部分事业支出明细科目决算报表数与账面数不一致。不符合财政部制定的《部门决算管理制度》(财库〔2013209号)第十七条第三款的规定。

六、截止2018年末,金鹅中心校违规报销差旅费25890,符合《隆昌县行政事业单位差旅费管理办法》(隆财行〔2014264号)第十七条的规定。

  七、2018金鹅中心校白条支付讲课费6000元。不符合《中华人民共和国个人所得税法》第二条的规定。
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